Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
396/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 77,36 € 21.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
395/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 21.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
449/22 faktúra za potraviny_mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 264,91 € 21.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
440/22 faktúra za potraviny_vajicka Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 32,00 € 19.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
452/22 faktúra za potraviny_vajíčka Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 29,62 € 26.10.2022 04.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
097/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 429,10 € 11.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
129/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 573,20 € 04.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
176/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 159,70 € 05.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
227/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 679,90 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
270/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 06/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 568,40 € 04.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
331/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 545,10 € 05.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
365/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 589,20 € 05.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
428/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 611,60 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
469/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 482,00 € 08.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
503/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 235,40 € 05.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
175/22 Faktúra za prehliadku a výmena brz.kvapaliny v Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 57,90 € 05.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
019/22 Faktúra za publikáciu : Čo má vedieť ..2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 PSDOMOV s.r.o. 51108178 66,00 € 28.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
211/22 Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2022-19.06.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Delphi SK, s.r.o. Svit 36507822 80,00 € 31.05.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
020/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.- 31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 31.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
170/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.- 30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 223,73 € 03.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra