041/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
79,50 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
021/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
124,95 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
034/22 |
faktúra za elektrickú energiu za január 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
724,24 € |
07.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
040/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
039/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
72,87 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
038/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
037/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
031/22 |
Faktúra za Magio Internet 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
04.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
030/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
84,83 € |
04.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
029/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
12,96 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
028/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
250,47 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
027/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
94,00 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
026/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 530,00 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
025/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
96,00 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
018/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
25.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
022/22 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
035/22 |
Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o.Poprad |
31661564 |
|
7,97 € |
07.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
045/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
65,08 € |
09.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
048/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
71,86 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
053/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
4,11 € |
15.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |