Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
041/23 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 293,07 € 02.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
117/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 222,21 € 16.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
160/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 296,82 € 20.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
251/23 Faktúra za nákup jednor.riadu, pomôcok do kuchyne Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 710,73 € 16.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
249/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 502,58 € 15.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
616/23 faktúra za dopravu_výlet SF Škola v prírode Detský raj 00186759 CK Morava, s.r.o. 46615547 1 100,00 € 20.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
537/22 Vyučtovacia faktúra za elektrinu_domček Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 320,92 € 12.01.2023 13.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
525/22 faktúra za elektrickú energiu za 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 594,26 € 05.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
526/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 12/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 311,81 € 09.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
054/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 253,80 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
091/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 681,60 € 01.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
139/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 461,70 € 03.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
172/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 317,80 € 02.05.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
12/2023 Zmluva_pranie bielizne a textílii Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 Iné 8 450,00 € 12.06.2023 13.06.2023 13.06.2024 12.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
230/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 784,20 € 06.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
317/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 1 019,20 € 11.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
362/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 664,30 € 03.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
423/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 609,60 € 08.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
486/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 439,60 € 10.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
535/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 727,00 € 06.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »