Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
597/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 155,58 € 06.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
22/2023 Dohoda pre zabezpečenie plnenia uznesení Zmluvy č.14/2016 o realizácii odborného výcviku žiakov SOŠ hotelovej, Horný Smokovec Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola hotelová 00893552 Iné 0,00 € 03.11.2023 04.11.2023 03.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/001/23 Objednávame si u Vás úradne meranie spotreby paliva pre vozidlá: Škoda Yeti Mercedes Vito Can Am Traxter Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom 14255791 910,00 € 09.01.2023 11.01.2023 Objednávka
029/23 Faktúra za úradné meranie spotreby paliva pre autá: Škoda Yeti, Mercedes, štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom 14255791 909,60 € 26.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
066/23 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 15.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
039/23 Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 33,00 € 02.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
201/23 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
389/23 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
566/23 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
01/2023 Zmluva o výpožičke motorového vozidla Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola gastronómie a služieb SDH 3 Prešov 17078482 Iné 0,00 € 15.01.2023 28.01.2023 24.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/013/23 Objednávame si u Vás 5 ks TV Samsung UE 32T4302AE s dodaním do Tatranskej Lesnej v celkovej hodnote 1070,- Eur s DPH. Škola v prírode Detský raj 00186759 THS Kežmarok, s.r.o. 17081815 1 070,00 € 02.06.2023 02.06.2023 Objednávka
233/23 Faktúra za nákup televízorov_Samsung Škola v prírode Detský raj 00186759 THS Kežmarok, s.r.o. 17081815 1 070,00 € 06.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/022/23 Objednávame si u Vás 2 kusy vysávačov Kärcher T12/1 a sáčky do vysávačov Kärcher T12/1 /1 balenie. Škola v prírode Detský raj 00186759 Ancora aRt, s.r.o. Poprad 17146488 990,00 € 23.06.2023 24.06.2023 Objednávka
285/23 faktúra za vysaváče a filtre Škola v prírode Detský raj 00186759 Ancora aRt, s.r.o. Poprad 17146488 982,66 € 03.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
242/23 Faktúra za čistiaci prípravok do konvektomatu Škola v prírode Detský raj 00186759 G.P.R. spol. s r. o. 17319463 85,32 € 05.06.2023 14.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
022/23 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.5. do 31.12.22/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 230,86 € 23.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
128/23 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.1. do 16.02.23/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 481,33 € 28.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
23/2023 Poistná zmluva_ Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Škola v prírode Detský raj 00186759 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 0,00 € 27.11.2023 04.12.2023 16.11.2024 27.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
24/2023 Poistná zmluva_Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel Škola v prírode Detský raj 00186759 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 0,00 € 27.11.2023 04.12.2023 16.11.2024 27.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
25/2023 Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu Škola v prírode Detský raj 00186759 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 0,00 € 27.11.2023 04.12.2023 16.11.2024 29.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »