578/23 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
1 114,06 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
18/2023 |
Rámcová zmluva - čistiace prostriedky, pomôcky a hygienické potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
9 238,16 € |
27.07.2023 |
28.07.2023 |
|
27.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
OBJ/029/23 |
Objednávame si u Vás opravu:
- umývačky riadu - Winterhalter - CLASSEQ HYDRO
- dvoch chladničiek Elektrolux |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis, spol. s r.o. |
44447507 |
|
950,00 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
461/23 |
Faktúra za opravu myčky a chladničiek |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis, spol. s r.o. |
44447507 |
|
941,52 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
261/23 |
Faktúra za geometrické zameranie hraníc areálu a úradné overenie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Geokorekt,s.r.o. |
52934691 |
|
5 980,00 € |
21.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/008/23 |
Objednávame si u Vás porealizačné zameranie vodovodu a vodojemu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Geokorekt,s.r.o. |
52934691 |
|
750,00 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
164/23 |
faktúra za porealizačné zameranie vodovodu a vodojem |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Geokorekt,s.r.o. |
52934691 |
|
750,00 € |
25.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/019/23 |
Objednávame si u Vás geometrické zameranie hraníc areálu školy v prírode Detský raj |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Geokorekt,s.r.o. |
52934691 |
|
6 000,00 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
276/23 |
faktúra za tonery |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
180,30 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
291/23 |
faktúra za polohopis. a výškopisné zameranie pre výstavbu kanalizácie v Tatran.Lesnej |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
960,00 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/030/23 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na právne usporiadanie pozemku p.č. 3268/6 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
510,00 € |
28.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/031/23 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na vecné bremeno práva uloženie sietí na pozemku KN-E 3268/8 a KN-E 3398 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
450,00 € |
28.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/032/23 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na právne usporiadanie pozemku na oddelenie a právne usporiadanie cesty k ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
680,00 € |
28.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/020/23 |
Objednávame si u Vás výškopisné a polohopisné zameranie pre výstavbu kanalizácie v Tatranskej Lesnej |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
1 100,00 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
527/23 |
Faktúra za vyhotovenie GP na majetkoprávne usporiadanie pozemkov _ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
507,00 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
549/23 |
Faktúra za vyhotovenie GP na majetkoprávne usporiadanie pozemkov _ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
447,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/036/23 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na vecné bremono práva uloženia ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY na pozemku KN-E 3268/8 a KN-E 3398. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
370,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
618/23 |
Faktúra za vyhotovenie GP na zriadenie vecného bremena, práva uloženia a opráv inžin.siete |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
363,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
02/2023 |
Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 5/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium |
00161144 |
Iné |
0,00 € |
24.01.2023 |
25.01.2023 |
03.02.2023 |
24.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
570/23 |
Faktúra za toner do tlačiarne_HP |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing. Pavel Perháč - ELTECH |
32879881 |
|
25,20 € |
20.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |