Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
074/23 Faktúra za potraviny -ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 113,22 € 21.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
075/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 166,93 € 22.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
076/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 23.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
077/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 97,49 € 24.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
078/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 276,85 € 24.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
079/23 faktúra za opravu umývačky riadu Škola v prírode Detský raj 00186759 Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 34221824 249,31 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
08/2023 Rámcová zmluva č.08/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 8 360,68 € 11.05.2023 14.05.2023 11.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
080/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
081/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 5,84 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
082/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 53,97 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
083/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 133,38 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
084/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 70,10 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
085/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 754,64 € 01.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
086/23 Faktúra za plyn 3/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 240,00 € 01.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
087/23 Faktúra za plyn 3/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 272,00 € 01.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
088/23 Faktúra za plyn 3/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 01.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
089/23 Faktúra za opravu výtahu Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 54,00 € 01.03.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
09/2023 Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č. 14/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 Iné 3 956,60 € 12.05.2023 17.05.2023 16.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
090/23 faktúra za potraviny_šaláty Škola v prírode Detský raj 00186759 LUNYS, s.r.o. 36472549 92,66 € 01.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
091/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 681,60 € 01.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »