Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
296/23 Faktúra za plyn 7/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 03.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
297/23 Faktúra za plyn 7/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 23,00 € 03.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
298/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 270,07 € 04.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
299/23 Faktúra za elektrinu 7/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 04.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
300/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 71,72 € 06.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
301/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 221,42 € 06.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
302/23 Faktúra za Magio Internet 05,06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 81,96 € 04.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
303/23 Faktúra za služby pevnej siete 06/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 207,88 € 04.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
304/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
305/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 346,14 € 07.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
306/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
307/23 Faktúra za služby mobilnej siete 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
308/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 056/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 1,49 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
309/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,88 € 10.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
310/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 10.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
311/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 144,04 € 10.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
312/23 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 44,90 € 10.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
313/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 179,59 € 10.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
314/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 99,37 € 10.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
315/23 Vyúčtovacia faktúra za výmenu elektromera Škola v prírode Detský raj 00186759 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 146,40 € 10.07.2023 11.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra