Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
183/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky_dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 -2,68 € 04.05.2023 29.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
184/23 Faktúra za Magio Internet 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
185/23 Faktúra za služby pevnej siete 04/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 200,12 € 04.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
186/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 212,03 € 05.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
187/23 Faktúra za pohonné hmoty_Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 73,50 € 09.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
188/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 30,58 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
189/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 311,23 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
19/2023 Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Detská rekreácia, s.r.o. 51829495 Iné 0,00 € 07.08.2023 08.08.2023 07.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
190/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 494,14 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
191/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 181,04 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
192/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 93,25 € 11.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
193/23 Faktúra za služby mobilnej siete 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 11.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
194/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,50 € 11.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
195/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 11.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
196/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 75,54 € 15.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
197/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 185,23 € 15.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
198/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 15.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
199/23 Faktúra za elektrickú energiu 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 922,28 € 15.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
20/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000557 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 04.09.2023 05.09.2023 31.12.2024 04.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
200/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 455,02 € 15.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »