Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
291/23 faktúra za polohopis. a výškopisné zameranie pre výstavbu kanalizácie v Tatran.Lesnej Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 960,00 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
292/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
290/23 Fakúra za opravu auta _Mercedes okno Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 101,00 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
289/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,08 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
305/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 346,14 € 07.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
288/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 699,20 € 06.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
300/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 71,72 € 06.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
301/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 221,42 € 06.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
303/23 Faktúra za služby pevnej siete 06/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 207,88 € 04.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
302/23 Faktúra za Magio Internet 05,06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 81,96 € 04.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
298/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 270,07 € 04.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
299/23 Faktúra za elektrinu 7/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 04.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
282/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 87,79 € 03.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
281/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 154,83 € 03.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
284/23 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 73,95 € 03.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
285/23 faktúra za vysaváče a filtre Škola v prírode Detský raj 00186759 Ancora aRt, s.r.o. Poprad 17146488 982,66 € 03.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
286/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 283,72 € 03.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
283/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 166,57 € 03.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
287/23 faktúra za mixér tyčový MP450VV Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 834,84 € 03.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
297/23 Faktúra za plyn 7/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 23,00 € 03.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra