021/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.- 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
020/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
90,41 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
023/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
100,00 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
027/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
26,17 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
022/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti, pracovný stroj štvorkolka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
119,42 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
019/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/ 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
018/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
57,00 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
017/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
117,00 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
016/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
02/2021 |
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Košťal, s.r.o. |
46094083 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
01.02.2021 |
Renáta Rabíková |
ekonóm |
Zmluva |
03/2021 |
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Erika Meltzerová |
33090025 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
01.02.2021 |
Renáta Rabíková |
ekonóm |
Zmluva |
05/2021 |
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FEMILON, s.r.o. |
53058453 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
01.02.2021 |
Renáta Rabíková |
ekonóm |
Zmluva |
015/21 |
Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
014/21 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.2021.- 31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
07/2021 |
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
Iné |
0,00 € |
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
01.02.2021 |
Renáta Rabíková |
ekonóm |
Zmluva |
01/2021 |
Nájomná zmluva |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
Nájmy a prenájmy |
1,00 € |
29.01.2021 |
05.02.2021 |
01.03.2333 |
05.02.2021 |
Rabíková Renáta |
ekonóm |
Zmluva |
04/2021 |
Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS, SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
Iné |
0,00 € |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
01.02.2021 |
Renáta Rabíková |
ekonóm |
Zmluva |
012/21 |
Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o.Poprad |
31661564 |
|
7,97 € |
26.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
013/21 |
Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,40 € |
26.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
010/21 |
Faktúra vyúčtovanie - Finančný spravodajca ročník 2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
16,39 € |
18.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |