Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0289 Servisná prehliadka a oprava autobusu Mercedes PO706EM Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Motor-Car Prešov, s.r.o. 36458236 2 697,07 € 20.12.2023 28.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0284 Počítač All in one PC Lenovo ThinkCentre neo 30a Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Alza.sk 36562939 752,49 € 19.12.2023 28.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0291 Revízia a servis výťahu v budove DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 EXLIFT s.r.o. 47431954 305,00 € 20.12.2023 28.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0293 Portréty umeleckého súboru Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Branislav Štefánik 16081974 1 000,00 € 21.12.2023 28.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0294 Cartridge do tlačiarní Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Ever, s.r.o. Prešov 36492370 1 522,00 € 21.12.2023 28.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0290 Hygienické potreby, drogéria Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ANAVY-Mgr.Martin Hugec 33873143 470,73 € 20.12.2023 28.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0288 Scénické dekorácie a javiskové textílie do div. inscenácie Čakanie na Godota Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 AMSTYL,s.r.o. 44438818 5 690,00 € 20.12.2023 28.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0285 ZZ utierky 25x20 4000ks Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Goriziana Slovakia s.r.o. 36617211 80,59 € 19.12.2023 28.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0292 Servisná prehliadka vozidla Renault Mignum PO615CA Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 VOLVO Group Slovakia, s.r.o. 35729066 667,45 € 20.12.2023 28.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0286 Licenčná zmluva - Peniaze Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Aura - Pont s.r.o. 00174866 2 836,10 € 19.12.2023 28.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFK/23/0005 Vykonané práce podľa Zmluvy o dielo: "Zlepšenie hygienických štandardov prostr. rekonšt. soc. zázemia DAD" Invest. akcia PJ:45975 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 EBC group s. r. o. 36716235 71 751,43 € 28.12.2023 02.01.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0295 Ubytovanie režiséra div. hry Čakanie na Godota v termíne od 18.-22.12.2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. 36508110 66,00 € 22.12.2023 02.01.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0299 kufor na dimmerLEE FILTEE,Orezávacie klapky,GAFFA Advance Tapes, Páska na suchý zips na káble,Káblový prechod 3-kanálový,OSRAM Žiarovky,Cordial kábel 3 m, konektory JackKingston USB kľúč 32 GB, Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 CITY LIGHT Slovakia s.r.o. 44514557 2 138,06 € 28.12.2023 02.01.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0298 Kancelárske potreby Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ŠEVT a.s. 31331131 716,56 € 28.12.2023 02.01.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0297 Vstupenkový kotúč 4ks Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 TICKETWARE SE 48298034 61,58 € 28.12.2023 02.01.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFK/23/0004 Výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle čl.8.3.-1.etapa t.j. 25% Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOZORING Prešov, s.r.o. 36490164 1 575,00 € 18.12.2023 02.01.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0296 Hovorné mobil 12/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 28.12.2023 02.01.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0278 Úložné boxy 30l-2ks, 32l-5ks, a vešiaky na šaty 3ks Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 JYSK s.r.o. 35974133 127,45 € 03.01.2023 04.01.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
001/23 Objednávame si u Vás ubytovanie pre režiséra Svetozára Sprušanského a jeho realizačný tím (div. hra Ivanov) termín: 15.01.2023-18.03.2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. 36508110 0,00 € 12.01.2023 13.01.2023 Objednávka
DFB/22/0283 Hovorné 12/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,48 € 10.01.2023 13.01.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »