DFB/23/0236 |
Prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie a núdzového osvetlenia v priestoroch DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
BORONKAJ Milan |
40995976 |
|
341,04 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0111 |
Školenie: Pracovné stretnutie ekonómov v termíne: 07.-09.jún 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
325,00 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0119 |
Deratizácia, dezinsekcia priestorov DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
312,00 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0244 |
Deratizácia, dezinsekcia priestorov DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
312,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0291 |
Revízia a servis výťahu v budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
305,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0280 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
300,29 € |
03.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0044 |
DVD záznam divadelnej hry Ivanov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
20.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0076 |
DVD záznam divadelnej hry Hlavný bubeník |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0100 |
DVD záznam divadelnej hry Osem žien |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0207 |
DVD záznam rozprávky Soľ nad zlato |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0237 |
Nahrávanie vokálov do div. hry Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Pinkstreet s. r. o. |
55699227 |
|
300,00 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0254 |
DVD záznam divadelnej hry Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0274 |
Správa a servis počítačových sietí |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
HYRJA s.r.o. |
51849054 |
|
300,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0218 |
Ubytovanie režiséra hry Chráňte flóru a jeho real. tím |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
|
290,32 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0056 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
288,29 € |
04.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0136 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
284,66 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0057 |
licenčné odmeny 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
277,65 € |
11.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0256 |
licenčné odmeny 11/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
271,65 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0209 |
Nahrávanie vokálov a zvuková postprodukcia do rozprávky Soľ nad zlato |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Pinkstreet s. r. o. |
55699227 |
|
250,00 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0040 |
Poistenie majetku II. Q 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
249,95 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |