Faktúra č. DFP/25/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 03.06.2025
  • Celková hodnota: 126,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť