Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0118
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
- Dátum doručenia: 03.06.2025
- Celková hodnota: 126,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť