Faktúra č. DFP/25/0062

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0062
  • Popis fakturovaného plnenia: hyg. a čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 26.03.2025
  • Celková hodnota: 134,91 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť