Faktúra č. DFP/24/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz kuch.odpadu 1/2024
  • Dátum doručenia: 08.02.2024
  • Celková hodnota: 26,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť