Faktúra č. DFP/23/0093

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0093
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizácia Fl.
  • Dátum doručenia: 14.04.2023
  • Celková hodnota: 117,94 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť