Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0093
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia Fl.
- Dátum doručenia: 14.04.2023
- Celková hodnota: 117,94 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť