Faktúra č. DFP/22/0319

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0319
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz kuch.odpadu 11/2022
  • Dátum doručenia: 07.12.2022
  • Celková hodnota: 34,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť