Faktúra č. DFB/26/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
  • Dátum doručenia: 17.02.2026
  • Celková hodnota: 584,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť