Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0039
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
- Dátum doručenia: 17.02.2026
- Celková hodnota: 584,37 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť