Faktúra č. DFB/24/0063

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0063
  • Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
  • Dátum doručenia: 25.03.2024
  • Celková hodnota: 1 383,72 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť