Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0063
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
- Dátum doručenia: 25.03.2024
- Celková hodnota: 1 383,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť