Faktúra č. DFB/23/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 15.05.2023
  • Celková hodnota: 58,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť