Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0006 SPIN servisné práce I.Q 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0014 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 387,14 € 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB/24/0071 servisné práce SPIN II.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0026 prenosný has.prístroj Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 395,28 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0082 el.energia ŠH 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 397,19 € 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFP/24/0066 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 405,08 € 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0021 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 410,71 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFP/24/0053 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 414,78 € 18.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB/24/0075 stravné lístky 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 415,35 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0047 stravné lístky 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 421,20 € 05.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB/24/0053 elektrická energia ŠH 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 427,63 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0004 stravné lístky 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 432,90 € 09.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0062 rukavice+papier Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 434,86 € 25.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0088 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 443,95 € 29.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0073 služby pož.ochrany I.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 493,60 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0087 Konferencia 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 536,40 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFP/24/0002 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 542,34 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0016 odborná prehliadka VTZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMIKA THERM, spol. s r. o. 36451827 552,00 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFP/24/0081 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 552,97 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0029 el.energia ŠH 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 562,34 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFP/24/0045 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 668,04 € 05.03.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0060 tvorba webstránky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Timeless.sk s. r. o. 55339140 792,00 € 19.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0036 licencia systému Dig.vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 959,40 € 21.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0001 služby SPIN r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0059 podpora dig.transformácie vzdelávania Hotelová akadémia Prešov 00162191 MEGABOOKS SK spol.s r.o. 36699594 1 369,47 € 21.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0063 toaletný papier Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 1 383,72 € 25.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0040 voda,stočné 29.11.23-22.2.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 414,48 € 28.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0064 kuchynské potreby DHIM Hotelová akadémia Prešov 00162191 Mobelix SK, s.r.o. 35903414 1 482,80 € 25.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0054 elektrická energia 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 596,14 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0083 elektrická energia 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 607,89 € 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »