Faktúra č. DFP/24/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
  • Dátum doručenia: 08.01.2024
  • Celková hodnota: 542,34 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť