Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0035 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 122,70 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0005 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 124,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0057 časopis Trend Hotelová akadémia Prešov 00162191 News and Media Holding a.s. 47256281 129,00 € 21.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0009 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 130,60 € 16.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0027 mobil O2 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 134,30 € 12.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0080 mobil O2 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 134,49 € 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFP/24/0007 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 134,72 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0068 MAGMA I.Q 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Aricoma System, s. r. o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0052 mobil O2 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 135,80 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0043 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 136,05 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0085 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 140,20 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFP/24/0086 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 141,92 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFP/24/0039 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Spojka roastery s. r. o. 54590060 144,00 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFP/24/0073 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 144,00 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFP/24/0070 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Spojka roastery s. r. o. 54590060 144,00 € 12.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFP/24/0001 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 144,15 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0057 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 146,34 € 21.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB/24/0033 služby poč.siete I.Q 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0003 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 152,06 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0015 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 170,08 € 24.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFP/24/0055 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 172,33 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB/24/0013 členský príspevok r. 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 00623491 173,34 € 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0011 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 177,35 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0068 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 178,49 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0073 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 182,24 € 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB/24/0065 stravné lístky 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 187,20 € 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0036 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 190,03 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFP/24/0088 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Spojka roastery s. r. o. 54590060 192,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFP/24/0079 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 192,37 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFP/24/0010 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 196,78 € 16.01.2024 23.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »