Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0025 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 23,63 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0078 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 24,24 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFP/24/0021 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 24,84 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0091 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 24,92 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0061 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 25,09 € 26.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB/24/0005 MAGMA I.Q r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Aricoma System, s. r. o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0081 MAGMA II.Q 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Aricoma System, s. r. o. 36396222 25,49 € 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0055 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 25,80 € 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFP/24/0030 vývoz kuch.odpadu 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 26,10 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0044 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 27,27 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0052 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 28,50 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0029 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 28,72 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFP/24/0008 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0023 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFP/24/0034 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFP/24/0060 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFP/24/0075 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFP/24/0090 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0034 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 29,52 € 14.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0059 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 29,52 € 26.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0010 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 29,57 € 16.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0072 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 29,60 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0033 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 29,95 € 13.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFP/24/0024 Právna úprava ochrany spotrebiteľa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ECON CONSULTING obchodno-vzdelávacia agentúra, s.r.o 44978961 30,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0044 cartridge HP Hotelová akadémia Prešov 00162191 TelcoB - Ivan Bondra 22910158 30,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0062 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 30,06 € 26.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB/24/0050 telefón PS 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,18 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0079 telefón PS 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,31 € 10.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB/24/0023 telefón PS 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,67 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0022 učebná pomôcka Hotelová akadémia Prešov 00162191 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. 46818979 31,50 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »