Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0091 kontrola plyn.komínov škola, ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 Alexovič Vladimír 33872619 240,00 € 24.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFP/24/0011 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 100,45 € 18.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0006 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 318,28 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0002 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 542,34 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0014 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 387,14 € 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFP/24/0018 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 242,14 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFP/24/0027 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 226,38 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFP/24/0025 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 117,18 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFP/24/0028 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 215,04 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFP/24/0032 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 207,50 € 13.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFP/24/0036 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 362,42 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFP/24/0040 termoboxy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 113,40 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFP/24/0045 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 668,04 € 05.03.2024 09.03.2024 Faktúra
DFP/24/0048 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 248,58 € 11.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFP/24/0053 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 414,78 € 18.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFP/24/0055 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 172,33 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFP/24/0061 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 328,35 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFP/24/0062 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 345,73 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFP/24/0066 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 405,08 € 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFP/24/0071 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 98,22 € 15.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFP/24/0074 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 333,64 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFP/24/0077 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 114,57 € 19.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFP/24/0079 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 192,37 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFP/24/0085 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 377,33 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0046 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 56,34 € 05.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB/24/0084 elektr.materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 263,00 € 12.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0024 prenos VÚC net 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0023 telefón PS 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,67 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0049 prenos VÚC net 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0050 telefón PS 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,18 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »