Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0001 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0002 Výkon zodp.osoby 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0002 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 542,34 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0003 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 152,06 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0001 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 144,15 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0002 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 61,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0003 modul Zverejňovanie na rok 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0001 služby SPIN r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
7/2024 Individuálne CP - PZ 56893485 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 5,70 € 09.01.2024 11.01.2024 13.01.2024 09.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
4/2024 Kúpnopredajná zmluva Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 Iné 0,00 € 09.01.2024 09.01.2025 17.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
5/2024 Kúpnopredajná zmluva - UNIGAST Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 Iné 0,00 € 09.01.2024 09.01.2025 17.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
6/2024 Zmluva č. 6/2024 o obchodných a dodávateľských podmienkach Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 Iné 0,00 € 09.01.2024 17.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/24/0004 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Spojka roastery s. r. o. 54590060 120,00 € 09.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0003 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 260,44 € 09.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0004 stravné lístky 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 432,90 € 09.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0005 MAGMA I.Q r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Aricoma System, s. r. o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0004 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 97,34 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0005 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 91,82 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0006 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 57,06 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0005 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 124,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »