DFJ/24/0005 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
124,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024 |
Individuálne CP - PZ 56893485 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
5,70 € |
09.01.2024 |
11.01.2024 |
13.01.2024 |
09.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
4/2024 |
Kúpnopredajná zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2024 |
|
09.01.2025 |
17.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
5/2024 |
Kúpnopredajná zmluva - UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2024 |
|
09.01.2025 |
17.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
6/2024 |
Zmluva č. 6/2024 o obchodných a dodávateľských podmienkach |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFP/24/0004 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
120,00 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0003 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
260,44 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0004 |
stravné lístky 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
432,90 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0001 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0002 |
Výkon zodp.osoby 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0002 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
542,34 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0003 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
152,06 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0001 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
144,15 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0002 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
61,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0003 |
modul Zverejňovanie na rok 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0001 |
služby SPIN r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |