Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0055 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 37,40 € 15.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFB/23/0061 Prevádzka a hosp.školy 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,35 € 15.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFP/23/0065 tabletová soľ Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 361,68 € 15.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFP/23/0064 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 285,14 € 15.03.2023 28.03.2023 Faktúra
OV/23/0019 Objednávame u Vás dodávku tovaru - alobal, potravinárske fólie a servítky - podľa špecifikácie. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 27,01 € 14.03.2023 14.03.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/23/0063 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 223,17 € 14.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFP/23/0062 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 69,06 € 14.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFP/23/0061 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 13,99 € 14.03.2023 23.03.2023 Faktúra
21/2023 Kúpnopredajná zmluva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 Iné 0,00 € 13.03.2023 31.12.2023 13.03.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
22/2023 Zmluva č. 08/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Súkromná ZUŠ GRIMMY 42237033 Nájmy a prenájmy 2 477,50 € 13.03.2023 15.03.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0058 servis školského rozhlasu Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Milan Šoltýs - MS 37580302 140,00 € 13.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0057 servis plynových horákov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Multi club spol.s r.o. 36477575 132,00 € 13.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFJ/23/0054 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 59,14 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
20/2023 Zmluva č. 07/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Školský športový klub pri SLŠ v Prešove 37879529 Nájmy a prenájmy 5 000,00 € 10.03.2023 31.12.2023 10.03.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0055 mobil O2 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 126,30 € 10.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0056 atrament EPSON Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 288,00 € 08.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFP/23/0059 licencia SOZA r.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SOZA 00178454 36,24 € 08.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0054 telefón PS 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,89 € 08.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0053 prenos VÚC net 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 08.03.2023 16.03.2023 Faktúra
OV/23/0017 Objednávame dodávku tovaru- Atrament EPSON T9654 XL - čierna M52995799 - 2 kusy - 144,00 €/ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 288,00 € 07.03.2023 10.03.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka