DFJ/23/0055 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
15.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0061 |
Prevádzka a hosp.školy 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,35 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0065 |
tabletová soľ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
361,68 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0064 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
285,14 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0019 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - alobal, potravinárske fólie a servítky - podľa špecifikácie. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
27,01 € |
14.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFP/23/0063 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
223,17 € |
14.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0062 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
69,06 € |
14.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0061 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
13,99 € |
14.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023 |
Kúpnopredajná zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
Iné |
0,00 € |
13.03.2023 |
|
31.12.2023 |
13.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
22/2023 |
Zmluva č. 08/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
2 477,50 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/23/0058 |
servis školského rozhlasu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Milan Šoltýs - MS |
37580302 |
|
140,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0057 |
servis plynových horákov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
132,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0054 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,14 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023 |
Zmluva č. 07/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Školský športový klub pri SLŠ v Prešove |
37879529 |
Nájmy a prenájmy |
5 000,00 € |
10.03.2023 |
|
31.12.2023 |
10.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/23/0055 |
mobil O2 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,30 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0056 |
atrament EPSON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
288,00 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0059 |
licencia SOZA r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
36,24 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0054 |
telefón PS 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,89 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0053 |
prenos VÚC net 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0017 |
Objednávame dodávku tovaru- Atrament EPSON T9654 XL - čierna M52995799 - 2 kusy - 144,00 €/ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
288,00 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |