DFJ/23/0080 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
65,14 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0096 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,47 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0090 |
ubytovanie ERASMUS+, Slovinsko |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JAZZ nastanitve accomodation, Urška Poklukar s. p. |
0000000000 |
|
19 800,00 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0095 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
87,63 € |
17.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0094 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
13,78 € |
17.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0093 |
deratizácia Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
117,94 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0091 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
409,93 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0078 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
101,44 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0092 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,69 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0090 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
19,81 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0079 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
14,55 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0089 |
elektr.energia škola,ŠJ a PČ 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 994,94 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0088 |
elektrická energia ŠH 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 257,61 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0096 |
bonus za odber tovaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
-9,02 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0087 |
mobil O2 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
128,25 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0086 |
verzia MAGMA II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0029 |
Objednávame ubytovanie pre 20 žiakov a 2 učiteľov - v rámci projektu ERASMUS+ 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 "Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JAZZ nastanitve accomodation, Urška Poklukar s. p. |
0000000000 |
|
19 800,00 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFJ/23/0077 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
68,35 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0076 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,82 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0083 |
čistenie a kontrola plyn.komínov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |