Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0201 toaletný papier Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 261,36 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB/23/0202 Workshop ERASMUS+ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 1 231,40 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0140 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 131,99 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
OV/23/0064 Na základe CP objednávame dodávku HP - práškový -4ks, vodný - 1 ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 208,56 € 14.09.2023 19.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0199 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 121,92 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFP/23/0190 prístup k online službám Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0139 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFP/23/0192 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFP/23/0193 hygienické prostriedky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 455,57 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFP/23/0191 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 421,60 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0138 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 4,60 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFP/23/0189 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 125,33 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFP/23/0188 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,45 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFP/23/0187 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 La Boheme Cafe s.r.o. 27378705 224,71 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0137 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 29,57 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
41/2023 Zmluva o združenej dodávk elektriny č. 5100000253 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 Iné 0,00 € 11.09.2023 31.12.2024 11.09.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/23/0063 V rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA122-VET-000072537 objednávame občerstvenie - Work shop dňa 14.09.2023 pre 64 osôb. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 1 328,20 € 11.09.2023 11.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0197 barmanský kurz učiteľov OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 SLUHOCER SLOVAKIA s.r.o. 36206954 2 590,00 € 11.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB/23/0196 pracovné odevy Hotelová akadémia Prešov 00162191 CANIS SAFETY a.s. 47998156 309,02 € 11.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB/23/0198 edukačné publikácie Hotelová akadémia Prešov 00162191 MEGABOOKS SK spol.s r.o. 36699594 415,80 € 11.09.2023 19.09.2023 Faktúra