Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0325 obrusy Hotelová akadémia Prešov 00162191 UNIONTEX TRADE spol.s r.o. 34117598 832,80 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0206 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 73,68 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0205 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 31,37 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0327 stravné lístky 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 251,55 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
1/2024 Rámcová zmluva Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 Iné 0,00 € 19.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 21.12.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
2/2024 Dodávateľsko-odberateľská zmluva /ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 Iné 0,00 € 21.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 21.12.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
3/2024 Dodávateľsko-odberateľská zmluva /UNIGAST Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 Iné 0,00 € 21.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 21.12.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0329 rukavice Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 45,00 € 20.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB/23/0330 oprava strešnej rolety Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michňák services s. r. o. 55819672 52,00 € 20.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB/23/0331 stojan na vlajky+znak Hotelová akadémia Prešov 00162191 TAMPEX, spol. s r.o. 36466280 612,00 € 20.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0208 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 123,36 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFP/23/0281 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26,25 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB/23/0332 tonery Hotelová akadémia Prešov 00162191 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 1 107,00 € 21.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB/23/0334 skartovačka Hotelová akadémia Prešov 00162191 NAY a.s. 35739487 139,98 € 21.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB/23/0333 smartfón Hotelová akadémia Prešov 00162191 NAY a.s. 35739487 379,99 € 21.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB/23/0335 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 KARCHER Slovakia, s.r.o 43967663 520,02 € 22.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFB/23/0336 sporáky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Planeo Elektro Prešov 35712783 778,00 € 22.12.2023 27.12.2023 Faktúra
OV/23/0108 Objednávame dodávku tonerov podľa CP. Hotelová akadémia Prešov 00162191 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 1 107,00 € 20.12.2023 27.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0110 Objednávame dodávku tovaru - MT Xiaomi Redmi Note 12 Pro+5G 256 GB čierny. Hotelová akadémia Prešov 00162191 NAY a.s. 35739487 379,99 € 20.12.2023 27.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0111 Objednávame dodávku - skartovač PEACH PS 500-40 - v cene 69,99 €/ks - 2 kusy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 NAY a.s. 35739487 139,98 € 21.12.2023 27.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »