Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFJ/23/0164 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 111,27 € 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0162 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 42,10 € 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFP/23/0232 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 108,39 € 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFP/23/0230 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 59,18 € 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFP/23/0229 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 108,88 € 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFP/23/0231 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 La Boheme Cafe s.r.o. 27378705 224,70 € 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFP/23/0234 čaje Hotelová akadémia Prešov 00162191 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 98,34 € 23.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFP/23/0235 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 136,91 € 24.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFP/23/0236 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 38,19 € 25.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0165 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 28,08 € 25.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0166 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 193,78 € 27.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0167 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 447,90 € 27.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFP/23/0237 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 469,32 € 27.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFB/23/0254 krúžok zdravej výživy Hotelová akadémia Prešov 00162191 ZRN Slovakia s. r. o. 50684221 53,64 € 23.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFB/23/0256 prenájom výstavnického systému - EUROCUP Hotelová akadémia Prešov 00162191 SVT, s. r. o. 31652387 1 269,10 € 25.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFB/23/0255 servisné práce na kotolniach Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ján Puch 31249027 716,34 € 23.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFB/23/0257 stravné lístky Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 427,05 € 26.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFB/23/0259 revízia bleskozvodu Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 129,60 € 26.10.2023 06.11.2023 Faktúra
DFB/23/0260 Výkon zodp.osoby 11/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
DFP/23/0240 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 165,56 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »