Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/22/0094 OFFICE 365 služby I.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 100,20 € 20.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0084 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 52,08 € 22.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0082 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 99,80 € 20.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0090 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 12,47 € 22.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0089 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 3,22 € 22.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0086 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 -9,74 € 22.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0085 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26,06 € 20.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0083 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26,05 € 21.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0095 Adm. a hosp. škola 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 50,55 € 21.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0087 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 35,58 € 22.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0114 vývoz kuch.odpadu 3/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0111 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 395,98 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0109 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 67,60 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0110 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 250,74 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0112 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 12,48 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0108 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,83 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0107 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 134,96 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0093 prenájom šport.stola I.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BeneSport consulting s.r.o. 52141039 180,00 € 07.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0092 čistiace prostriedky kávovar Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 21,00 € 13.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0091 suché zipsy Hotelová akadémia Prešov 00162191 OVITEX, s.r.o. 36507202 230,98 € 13.04.2022 03.05.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »