Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/22/0324 služby BTS a PO IV.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 396,00 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0323 služby CO IV.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 90,00 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0218 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 85,34 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0221 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 104,23 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0219 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 35,85 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0220 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 17,14 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0303 reštaurovanie fasád HA Hotelová akadémia Prešov 00162191 restART SK s.r.o. 47432446 214 614,00 € 29.11.2022 12.12.2022 Faktúra
DFK/22/0005 proj.dokumentácia-Viacúčelová hala Baštová Prešov Hotelová akadémia Prešov 00162191 STOA architekti plus, s. r. o. 44223277 23 550,00 € 16.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFS/22/0003 doprava - Vianoce SF Hotelová akadémia Prešov 00162191 František Andráš 17152071 200,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFB/22/0327 prenájom zariadenia AFICIO IV.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 178,91 € 20.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFP/22/0328 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Hagleitner Slovensko 35840790 491,53 € 14.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFB/22/0328 stravné lístky Doxx 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 19,20 € 21.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFB/22/0326 Zákony v školskej praxi 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 50,55 € 19.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFP/22/0335 čistenie kanalizácie Hotelová akadémia Prešov 00162191 MP Kanal service s.r.o. 45965838 378,48 € 22.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFP/22/0330 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 27,36 € 15.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFP/22/0334 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 311,80 € 20.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFP/22/0332 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 190,39 € 15.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFP/22/0331 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 156,54 € 15.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB/22/0329 ohrievače vody Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bc. Peter Marton 51467186 930,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFP/22/0329 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 8,21 € 15.12.2022 28.12.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »