Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/23/0104 vývoz kuch.odpadu 4/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 34,80 € 09.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFP/23/0120 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 586,39 € 11.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFB/23/0110 toner Canon Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 100,44 € 15.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB/23/0109 doprava Slovinsko ERASMUS+ Hotelová akadémia Prešov 00162191 František Andráš 17152071 2 150,00 € 11.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB/23/0108 rukavice Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 63,00 € 11.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB/23/0107 mobil O2 4/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 136,13 € 11.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB/23/0106 telefón PS 4/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 29,70 € 11.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB/23/0105 prenos VÚC net 4/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 11.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB/23/0111 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 58,32 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFP/23/0123 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 21,60 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFJ/23/0104 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFP/23/0121 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 57,41 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFP/23/0122 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 78,51 € 12.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFJ/23/0103 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 37,40 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
OV/23/0037 Na základe CP objednávame dodávku pečiatok s názvom HOTELOVÁ AKADÉMIA PREŠOV + štátny znak - okrúhla samonamáčacia 1 x priemer 36 mm - 36,00 €, 1x priemer 22 mm/ 23,00 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Janka Trudičová - Pečiatky od Janky 14431653 59,00 € 22.05.2023 22.05.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0039 Objednávame u Vás v rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 pre 22 žiakov a 2 učiteľov spiatočný cestovný lístok na visutú lanovú dráhu - Skalnaté pleso - Lomnický štít dňa 5.6.2023. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 906,00 € 30.05.2023 31.05.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0041 Objednávame dodanie 100ks dochádzkových čipových príveskov v cene 0,80 € / kus. Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 80,00 € 05.06.2023 05.06.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0042 Objednávame u Vás aSc Agendu Komplet 300 - 399 žiakov - školský rok 2023/2024. Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 629,00 € 05.06.2023 06.06.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0040 Na základe CP objednávame revíziu elektroinštalácie v priestoroch školy - kancelárie a zborovňa. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 96,00 € 30.05.2023 07.06.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0114 elektr.energia škola,ŠJ a PČ 4/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 3 562,61 € 15.05.2023 07.06.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »