DFB/23/0104 |
vývoz kuch.odpadu 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0120 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
586,39 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0110 |
toner Canon |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
100,44 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0109 |
doprava Slovinsko ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
2 150,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0108 |
rukavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
63,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0107 |
mobil O2 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
136,13 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0106 |
telefón PS 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
29,70 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0105 |
prenos VÚC net 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0111 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
58,32 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0123 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,60 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0104 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0121 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
57,41 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0122 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
78,51 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0103 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0037 |
Na základe CP objednávame dodávku pečiatok s názvom HOTELOVÁ AKADÉMIA PREŠOV + štátny znak - okrúhla samonamáčacia 1 x priemer 36 mm - 36,00 €, 1x priemer 22 mm/ 23,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Janka Trudičová - Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
59,00 € |
22.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/23/0039 |
Objednávame u Vás v rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 pre 22 žiakov a 2 učiteľov spiatočný cestovný lístok na visutú lanovú dráhu - Skalnaté pleso - Lomnický štít dňa 5.6.2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
906,00 € |
30.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/23/0041 |
Objednávame dodanie 100ks dochádzkových čipových príveskov v cene 0,80 € / kus. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
80,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/23/0042 |
Objednávame u Vás aSc Agendu Komplet 300 - 399 žiakov - školský rok 2023/2024.
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/23/0040 |
Na základe CP objednávame revíziu elektroinštalácie v priestoroch školy - kancelárie a zborovňa. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
96,00 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/23/0114 |
elektr.energia škola,ŠJ a PČ 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 562,61 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |