Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
OV/23/0061 Objednávame u Vás dodávku učebníc - Life Vision Intermediate Studentsš Bookk + e Book - 20 ks á 20,79 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 MEGABOOKS SK spol.s r.o. 36699594 415,80 € 08.09.2023 08.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0062 Objednávame u vás dodavku tovaru - pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 CANIS SAFETY a.s. 47998156 309,02 € 08.09.2023 08.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0180 edukačné publikácie Hotelová akadémia Prešov 00162191 MEGABOOKS SK spol.s r.o. 36699594 2 165,38 € 21.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB/23/0181 servis a oprava klim.jednotky-učebne Hotelová akadémia Prešov 00162191 OK Klima, s.r.o. 47068167 180,96 € 22.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB/23/0185 stravné lístky 7-8/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 295,65 € 04.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB/23/0184 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 9,10 € 04.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB/23/0179 voda,stočné 27.5.-15.8.23 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 039,13 € 21.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB/23/0183 Výkon zodp.osoby 9/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB/23/0182 sedacie vaky ERASMUS+ Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMI EU s. r. o. 46726608 1 004,40 € 22.08.2023 08.09.2023 Faktúra
OV/23/0063 V rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA122-VET-000072537 objednávame občerstvenie - Work shop dňa 14.09.2023 pre 64 osôb. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 1 328,20 € 11.09.2023 11.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0188 Index 11/2023-10/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Petit Press, a.s. 35790253 22,80 € 06.09.2023 11.09.2023 Faktúra
DFP/23/0179 oprava akumulátora Hotelová akadémia Prešov 00162191 TRANS-MONT s.r.o. 31681115 49,13 € 31.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFP/23/0182 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 431,18 € 07.09.2023 11.09.2023 Faktúra
DFP/23/0181 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 346,14 € 06.09.2023 11.09.2023 Faktúra
DFP/23/0180 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 56,22 € 06.09.2023 11.09.2023 Faktúra
DFB/23/0192 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 339,00 € 08.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB/23/0187 stravné lístky 9/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 577,50 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB/23/0191 prenos VÚC net 8/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 07.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB/23/0190 doména hapresov.sk 1.9.23-31.8.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 23,90 € 07.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB/23/0189 telefón PS 8/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 29,62 € 07.09.2023 13.09.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »