Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/23/0329 rukavice Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 45,00 € 20.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB/23/0330 oprava strešnej rolety Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michňák services s. r. o. 55819672 52,00 € 20.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB/23/0331 stojan na vlajky+znak Hotelová akadémia Prešov 00162191 TAMPEX, spol. s r.o. 36466280 612,00 € 20.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0208 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 123,36 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFP/23/0281 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26,25 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB/23/0332 tonery Hotelová akadémia Prešov 00162191 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 1 107,00 € 21.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB/23/0334 skartovačka Hotelová akadémia Prešov 00162191 NAY a.s. 35739487 139,98 € 21.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB/23/0333 smartfón Hotelová akadémia Prešov 00162191 NAY a.s. 35739487 379,99 € 21.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB/23/0335 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 KARCHER Slovakia, s.r.o 43967663 520,02 € 22.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFB/23/0336 sporáky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Planeo Elektro Prešov 35712783 778,00 € 22.12.2023 27.12.2023 Faktúra
OV/23/0108 Objednávame dodávku tonerov podľa CP. Hotelová akadémia Prešov 00162191 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 1 107,00 € 20.12.2023 27.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0110 Objednávame dodávku tovaru - MT Xiaomi Redmi Note 12 Pro+5G 256 GB čierny. Hotelová akadémia Prešov 00162191 NAY a.s. 35739487 379,99 € 20.12.2023 27.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0111 Objednávame dodávku - skartovač PEACH PS 500-40 - v cene 69,99 €/ks - 2 kusy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 NAY a.s. 35739487 139,98 € 21.12.2023 27.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0112 Objednávame dodávku tovaru : Kärcher WDV-20/5 - 114,00€/ks - 2 ks, Kärcher WD5PSV-25/5 - 204,00 € - 1 ks, filter plochý WD4/5 - 29,33 €/ks - 3 ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 KARCHER Slovakia, s.r.o 43967663 520,02 € 22.12.2023 27.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0113 Objednávame dodávku - sporák AMICA SSFS28TDX - 389,00 €/ks - 2 kusy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 FAST PLUS, spol. s r.o. 35712783 778,00 € 22.12.2023 27.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0337 servisné práce Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 162,00 € 27.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB/23/0338 vlajky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 14287315 133,00 € 27.12.2023 28.12.2023 Faktúra
OV/23/0114 Objednávame dodanie :vlajky vonkajšie - SR 100x150 -3 ks á 18,50 €, EU 100x150- 3 ks á 18,50 €, smútočná 100x150 -1ks á 17,25 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 14287315 133,00 € 27.12.2023 28.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0115 Objednávame dodanie - detergenty do konvektomatu, oplachovací a umývací prostriedok do umývačky riadu, pastu pre chaffingy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 334,80 € 28.12.2023 28.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0116 Objednávame dodávku tovaru podľa CP - externé HDD , externé SSD, USB, C-Tech SPK- stereo reproduktory, TP -link, Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 723,40 € 28.12.2023 28.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »