DFB/23/0329 |
rukavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
45,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0330 |
oprava strešnej rolety |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
52,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0331 |
stojan na vlajky+znak |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
612,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0208 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
123,36 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0281 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,25 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0332 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
1 107,00 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0334 |
skartovačka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
139,98 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0333 |
smartfón |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
379,99 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0335 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
520,02 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0336 |
sporáky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Planeo Elektro Prešov |
35712783 |
|
778,00 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0108 |
Objednávame dodávku tonerov podľa CP. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
1 107,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/23/0110 |
Objednávame dodávku tovaru - MT Xiaomi Redmi Note 12 Pro+5G 256 GB čierny. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
379,99 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/23/0111 |
Objednávame dodávku - skartovač PEACH PS 500-40 - v cene 69,99 €/ks - 2 kusy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
139,98 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/23/0112 |
Objednávame dodávku tovaru : Kärcher WDV-20/5 - 114,00€/ks - 2 ks, Kärcher WD5PSV-25/5 - 204,00 € - 1 ks, filter plochý WD4/5 - 29,33 €/ks - 3 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
520,02 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/23/0113 |
Objednávame dodávku - sporák AMICA SSFS28TDX - 389,00 €/ks - 2 kusy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
35712783 |
|
778,00 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/23/0337 |
servisné práce |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
162,00 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0338 |
vlajky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
|
133,00 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0114 |
Objednávame dodanie :vlajky vonkajšie - SR 100x150 -3 ks á 18,50 €, EU 100x150- 3 ks á 18,50 €, smútočná 100x150 -1ks á 17,25 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
|
133,00 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/23/0115 |
Objednávame dodanie - detergenty do konvektomatu, oplachovací a umývací prostriedok do umývačky riadu, pastu pre chaffingy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
334,80 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/23/0116 |
Objednávame dodávku tovaru podľa CP - externé HDD , externé SSD, USB, C-Tech SPK- stereo reproduktory, TP -link, |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
723,40 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |