Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/22/0288 šanony Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 149,53 € 23.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0206 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 39,05 € 30.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB/22/0291 stravné lístky Fl. 11/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 374,40 € 30.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFP/22/0309 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 649,04 € 30.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB/22/0290 Výkon zodp.osoby 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFP/22/0311 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 201,40 € 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFP/22/0310 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 197,39 € 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0207 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 25,16 € 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB/22/0289 Školské akcie 11/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 35,00 € 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
OV/22/0083 Na základe CP objednávame pre zamestnancov školy 51 kusov dáždnikov s potlačou HA . Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 922,66 € 07.12.2022 09.12.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/22/0318 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 22,08 € 30.11.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0300 čistiace prostriedky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 257,52 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0211 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0302 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 160,85 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0296 voda,stočné ŠJ,PČ a škola, 24.8.-28.11.2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 432,33 € 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0295 voda,stočné ŠH, 28.5.-28.11.2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 057,99 € 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFP/22/0316 hyg.a čist.prostriedky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 325,20 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFP/22/0315 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 231,65 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0212 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 101,60 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFP/22/0317 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 126,05 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »