Faktúra č. DFP/22/0317

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0317
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
  • Dátum doručenia: 07.12.2022
  • Celková hodnota: 126,05 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť