Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/22/0107 prenos VÚC net 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0110 el.energia ŠH 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 286,92 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0109 el.energia 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 1 295,16 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFP/22/0140 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,08 € 28.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB/22/0111 mobil O2 škola,ŠJ,PČ 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 127,10 € 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB/22/0112 kábel Hotelová akadémia Prešov 00162191 WELLNET, s.r.o. 36484610 112,80 € 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFP/22/0141 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 230,00 € 28.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFP/22/0134 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 192,99 € 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0104 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 37,18 € 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFP/22/0139 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 16,12 € 28.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFP/22/0138 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 66,92 € 28.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB/22/0113 stravné lístky DOXX Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 351,00 € 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFP/22/0143 čistiace a hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 173,90 € 25.04.2022 16.05.2022 Faktúra
DFP/22/0142 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 487,24 € 29.04.2022 16.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0105 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFP/22/0156 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 La Boheme Cafe s.r.o. 27378705 273,00 € 12.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFP/22/0148 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 213,43 € 04.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0108 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 52,31 € 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0107 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 3,72 € 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0106 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26,75 € 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra