DFB/22/0101 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0100 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0104 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
1 171,13 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0103 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
48,49 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0102 |
služby VO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RENDERTEAM, s. r. o. |
52621537 |
|
570,00 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0099 |
stravné lístky Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 885,00 € |
30.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0100 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
7,28 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0099 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,24 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0151 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
26,22 € |
30.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0131 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
23,40 € |
22.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0105 |
vývoz kuch.odpadu 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
09.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0124 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
42,05 € |
19.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0130 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
170,60 € |
22.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0126 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
175,40 € |
20.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0132 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
14,50 € |
25.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0129 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,78 € |
22.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0127 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
84,14 € |
22.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0125 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
52,90 € |
20.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0128 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
95,88 € |
22.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0106 |
dátové zásuvky, kábel |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
199,87 € |
10.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |