DFJ/24/0036 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
190,03 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0033 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
44,18 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
učebné pomôcky Digitálne vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
46818979 |
|
58,50 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0034 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,52 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024 |
Kolektívna zmluva na rok 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ZO OZPŠ a V pri Hotelovej akadémii Baštová 32 Prešov |
2021304549 |
Iné |
0,00 € |
19.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
OV/24/0015 |
Objednávame dodávku : poháre na finger food 115 ml gastro Trattoria -24 ks, 120 ml mise Mesori gastro - 18 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JTF partnership, s.r.o. |
44160097 |
|
90,30 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/24/0016 |
Objednávame dodavku digitálnych materiálov, on line practice eBooks, kombinované produkty v rámci príspevku na podporu digitálnej transformácie vzdelávania - AJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MEGABOOKS SK spol.s r.o. |
36699594 |
|
1 479,47 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/24/0030 |
el.energia škola 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 677,96 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0029 |
el.energia ŠH 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
562,34 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0032 |
misky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gastronom International SK, s.r.o. |
35888229 |
|
54,43 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0014 |
Objednávame implementáciu a dodávku licencie - Asseco HOREC - hotelový systém. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 622,60 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/24/0017 |
Objednávame vzdelávanie pedagógov dňa 18.03.2024 v rozsahu 3 hod. Zvládanie emocionálne náročných situácií, pomoc pri sebapoškodzovaní. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
IPčko |
42261791 |
|
300,00 € |
21.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFJ/24/0037 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,97 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
služby poč.siete I.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0034 |
poháre |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JTF partnership, s.r.o. |
44160097 |
|
90,30 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0036 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
362,42 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0035 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
122,70 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
stravné lístky 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
105,30 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0037 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
40,02 € |
20.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0038 |
poplatok za licenciu r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
39,60 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |