Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0036 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 190,03 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFP/24/0033 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 44,18 € 14.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0031 učebné pomôcky Digitálne vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. 46818979 58,50 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0034 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 29,52 € 14.02.2024 20.02.2024 Faktúra
20/2024 Kolektívna zmluva na rok 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ZO OZPŠ a V pri Hotelovej akadémii Baštová 32 Prešov 2021304549 Iné 0,00 € 19.02.2024 20.02.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/24/0015 Objednávame dodávku : poháre na finger food 115 ml gastro Trattoria -24 ks, 120 ml mise Mesori gastro - 18 ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 JTF partnership, s.r.o. 44160097 90,30 € 19.02.2024 21.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/24/0016 Objednávame dodavku digitálnych materiálov, on line practice eBooks, kombinované produkty v rámci príspevku na podporu digitálnej transformácie vzdelávania - AJ. Hotelová akadémia Prešov 00162191 MEGABOOKS SK spol.s r.o. 36699594 1 479,47 € 20.02.2024 21.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0030 el.energia škola 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 677,96 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0029 el.energia ŠH 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 562,34 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0032 misky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Gastronom International SK, s.r.o. 35888229 54,43 € 16.02.2024 21.02.2024 Faktúra
OV/24/0014 Objednávame implementáciu a dodávku licencie - Asseco HOREC - hotelový systém. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 622,60 € 16.02.2024 21.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/24/0017 Objednávame vzdelávanie pedagógov dňa 18.03.2024 v rozsahu 3 hod. Zvládanie emocionálne náročných situácií, pomoc pri sebapoškodzovaní. Hotelová akadémia Prešov 00162191 IPčko 42261791 300,00 € 21.02.2024 22.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/24/0037 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,97 € 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB/24/0033 služby poč.siete I.Q 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB/24/0034 poháre Hotelová akadémia Prešov 00162191 JTF partnership, s.r.o. 44160097 90,30 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFP/24/0036 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 362,42 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFP/24/0035 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 122,70 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB/24/0035 stravné lístky 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 105,30 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFP/24/0037 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 40,02 € 20.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFP/24/0038 poplatok za licenciu r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SOZA 00178454 39,60 € 21.02.2024 24.02.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »