Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0038 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 96,37 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFP/23/0037 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 81,02 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFB/23/0037 prehliadka VTZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMIKA THERM, spol. s r. o. 36451827 552,00 € 13.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0036 výmena LCD Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 144,00 € 13.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0035 kontrola has.prístrojov Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 370,92 € 13.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0038 služby poč.siete I.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 14.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0034 prenos VÚC net 1/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 13.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0033 telefón PS 1/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 31,45 € 13.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0038 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 17.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0037 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 158,00 € 16.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0036 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 50,47 € 16.02.2023 21.02.2023 Faktúra
17/2023 Zmluva č. 04/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Krajské športové centrum Prešov, o.z. 37941798 Nájmy a prenájmy 0,00 € 22.02.2023 31.12.2023 22.02.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/23/0048 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 17.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFP/23/0047 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 437,98 € 16.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFP/23/0042 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 219,20 € 10.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFP/23/0046 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 25,82 € 16.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFP/23/0045 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 76,46 € 16.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFP/23/0044 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 70,35 € 14.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFP/23/0043 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 74,46 € 10.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0041 čist.potreby+tlačivá Hotelová akadémia Prešov 00162191 ANAVY - Mgr. Martin Hugec 33873143 225,92 € 21.02.2023 24.02.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »