Faktúra č. DFP/23/0047

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0047
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
  • Dátum doručenia: 16.02.2023
  • Celková hodnota: 437,98 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť