Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0077 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 68,35 € 12.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFJ/23/0076 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 31,82 € 12.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFP/23/0084 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 44,35 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0087 mobil O2 3/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 128,25 € 13.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB/23/0083 čistenie a kontrola plyn.komínov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Alexovič Vladimír 33872619 240,00 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFP/23/0089 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 150,62 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFP/23/0088 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 21,82 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFP/23/0087 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 37,20 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB/23/0085 prenos VÚC net 3/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB/23/0084 telefón PS 3/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 31,60 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
26/2023 PZ-56867845 - cestovné poistenie Bled - Slovinsko Hotelová akadémia Prešov 00162191 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 73,50 € 20.04.2023 03.05.2023 23.05.2023 20.04.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/23/0093 deratizácia Fl. Hotelová akadémia Prešov 00162191 ADEBRA, spol. s. r. o. 53192681 117,94 € 14.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFP/23/0091 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 409,93 € 14.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFJ/23/0078 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 101,44 € 14.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFJ/23/0080 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 65,14 € 18.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFP/23/0096 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 38,47 € 18.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFP/23/0095 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 87,63 € 17.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFP/23/0094 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 13,78 € 17.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFP/23/0092 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26,69 € 14.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFP/23/0090 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 19,81 € 14.04.2023 20.04.2023 Faktúra