Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
01/2022/1 Zmluva o dielo č. 01/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 restART SK, s.r.o. 47432446 Stavebné práce, opravárenské práce 214 614,00 € 26.04.2022 19.05.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
06/2022/2 Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 06/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Technická univerzita Košice, FVT Prešov 00397610 Nájmy a prenájmy 310,00 € 10.05.2022 19.05.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/22/0148 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 213,43 € 04.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0108 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 52,31 € 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0107 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 3,72 € 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0106 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26,75 € 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFP/22/0149 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,12 € 04.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0114 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 26,81 € 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFP/22/0146 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 230,90 € 03.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFP/22/0147 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 106,94 € 04.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFP/22/0145 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 3,59 € 02.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFP/22/0144 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 47,10 € 02.05.2022 19.05.2022 Faktúra
OV/22/0035 Objednávame u Vás diagnostikou a opravu - priamočiara píla Bosch a aku vrtačka Bosch. Hotelová akadémia Prešov 00162191 MIMAR - MAROŠ POLÁK 37255606 70,00 € 17.05.2022 20.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0034 Objednávame inštaláciu tlače cez PIN kódy, skenovanie na 3 PC v zborovni školy . Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Ján Fedor - EKOF 17087155 96,00 € 11.05.2022 20.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0033 Objednávame u Vás dodávku tovaru - kábel FTP Cat5E 1 ks á 112,80 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 WELLNET, s.r.o. 36484610 112,80 € 11.05.2022 20.05.2022 MVDr. Jozef Šenko hospodárka školy Objednávka
DFB/22/0118 inštalácia RICOH Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Ján Fedor - EKOF 17087155 96,00 € 18.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFB/22/0115 deratizácia a dezinsekcia Hotelová akadémia Prešov 00162191 ADEBRA, spol. s. r. o. 53192681 345,00 € 18.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFB/22/0117 služby poč.siete Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 16.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFB/22/0116 zverejňovanie FA, objednávok, zmlúv Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 430,20 € 18.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFB/22/0120 hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 385,74 € 23.05.2022 25.05.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »